增值税专票红冲步骤(增值税专票红冲账务处理)
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1、1.进入你的金税系统,点普通发票开具(和正常开具的界面一样),点击上方负数字样,输入原错误发票的代码和发票号,开具红票。
2、2.开具现在正确的蓝字发票。
3、3.红字和蓝字发票一起做账,两笔蓝字两笔红字,摘要:发票重开。
本文就为大家分享到这里,希望小伙伴们会喜欢。
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